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內(nèi)部審計協(xié)會召開年度重點工作總結(jié)大會
2019-12-16
來源:

2019年12月10日,中國內(nèi)部審計協(xié)會在北京召開年度重點工作總結(jié)交流大會,總結(jié)2019年度協(xié)會開展的“內(nèi)部審計結(jié)果運用”典型經(jīng)驗展示活動和“技術(shù)方法創(chuàng)新推動內(nèi)部審計高質(zhì)量發(fā)展”內(nèi)部審計理論研討等兩項重點工作,表彰先進典型、交流工作經(jīng)驗、促進成果共享。審計署內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督司司長李鳳雛,協(xié)會會長鮑國明,協(xié)會副會長王文宗、王建軍、肖偉、沈立強,協(xié)會監(jiān)事長于永平,地方協(xié)會會長、秘書長及單位會員代表、以上活動獲獎單位代表等300余人參加了會議。

會議由協(xié)會副會長兼秘書長沈立強主持。

鮑國明發(fā)表題為《推動內(nèi)部審計結(jié)果運用促進內(nèi)部審計高質(zhì)量發(fā)展》的講話。她首先對上述兩項活動中獲獎的單位和個人表示熱烈的祝賀,并對兩項重點活動的意義和成效給予充分肯定。隨后,鮑會長重點總結(jié)了內(nèi)部審計結(jié)果運用典型經(jīng)驗展示活動,她指出,此次入選的內(nèi)部審計結(jié)果運用典型經(jīng)驗,能夠按照活動方案的要求,緊扣主題、重點突出、特色鮮明,反映了內(nèi)審機構(gòu)在促進審計結(jié)果運用方面發(fā)揮作用的好經(jīng)驗好做法,包括內(nèi)部審計結(jié)果運用的制度、體系、工作機制的構(gòu)建,以及結(jié)果運用的方式方法和措施。這些典型經(jīng)驗從一個側(cè)面展現(xiàn)了近年來我國內(nèi)部審計創(chuàng)新發(fā)展取得的豐碩成果和成功經(jīng)驗,具有一定示范效應(yīng)和推廣價值。

鮑國明指出,內(nèi)部審計結(jié)果運用典型經(jīng)驗展示活動成果呈現(xiàn)出六個特點:第一,領(lǐng)導(dǎo)重視為內(nèi)部審計結(jié)果充分有效運用提供了堅強保障;第二,提升內(nèi)部審計質(zhì)量為促進審計結(jié)果運用奠定堅實基礎(chǔ);第三,把推動內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改作為促進內(nèi)部審計結(jié)果運用的首要任務(wù);第四,通過加強分析研究和信息共享提升內(nèi)部審計結(jié)果運用的深度和廣度;第五,通過建立評價機制實現(xiàn)內(nèi)部審計結(jié)果運用的閉環(huán)管理和持續(xù)提升;第六,內(nèi)部審計結(jié)果運用取得了顯著的成效等。

鮑國明結(jié)合此次活動反映的情況,對當(dāng)前推動內(nèi)部審計結(jié)果運用,促進內(nèi)部審計高質(zhì)量發(fā)展提出了五點建議:一是主動爭取領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計結(jié)果運用的重視和支持;二是注重建立健全內(nèi)部審計結(jié)果運用的相關(guān)制度;三是切實提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量的層次和水平;四是充分滿足利益相關(guān)方對審計結(jié)果運用的需求;五是充分發(fā)揮審計機關(guān)和內(nèi)審協(xié)會在推動審計結(jié)果運用中的作用。

李鳳雛也做了重要講話。首先,他向協(xié)會系列活動的成功舉辦、向獲獎單位和個人表示祝賀,他希望廣大內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員要切實提高政治站位,深刻領(lǐng)會和準確把握黨的十九屆四中全會精神要義,充分認識內(nèi)部審計服務(wù)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的地位和作用。一是深刻認識《決定》的重大現(xiàn)實意義和深遠歷史影響;二是準確領(lǐng)會推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的目標和要求;三是充分認識內(nèi)部審計在推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的重要作用。其次,要堅持依法審計,注重審計成果質(zhì)量,努力提升內(nèi)部審計服務(wù)于組織治理的質(zhì)量和效率。一是依法履行職責(zé)是內(nèi)部審計有效服務(wù)組織治理的基本原則;二是提升成果質(zhì)量是內(nèi)部審計有效服務(wù)于組織治理的重要基礎(chǔ);三是正確處理質(zhì)量和效率的關(guān)系是內(nèi)部審計有效服務(wù)于組織治理的重要保障。最后,要做到“三個對標”,強化制度保障,努力提高內(nèi)部審計服務(wù)于組織治理的職業(yè)勝任能力和工作水平。一是對標習(xí)近平總書記對審計工作的重要指示批示和中央審計委員會會議精神,加強黨對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo),調(diào)動內(nèi)部審計力量,增強審計監(jiān)督合力;二是對標發(fā)揮經(jīng)濟體檢功能,既要“查病”,更要“治已病”“防未病”,發(fā)揮內(nèi)部審計促進制度完善并轉(zhuǎn)化為治理效能的功能作用;三是對標“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針和“穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期”要求,更好發(fā)揮內(nèi)部審計推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的功能作用。

會議還通報了兩項活動的評選結(jié)果。中國船舶集團有限公司撰寫的《推動審計成果高標準、高效率、多層次運用》等50篇典型經(jīng)驗材料獲得“內(nèi)部審計結(jié)果運用典型經(jīng)驗”稱號;評選出以“技術(shù)方法創(chuàng)新推動內(nèi)部審計高質(zhì)量發(fā)展”為主題的內(nèi)部審計理論研討獲獎?wù)撐囊坏泉?1篇、二等獎53篇、三等獎127篇,提名獎144篇以及40家論文組織獎。大會在莊嚴熱烈的氣氛中,為獲得“內(nèi)部審計結(jié)果運用典型經(jīng)驗”稱號以及內(nèi)部審計理論研討論文組織獎的獲獎單位代表頒發(fā)了獎牌和獲獎證書。

中國建設(shè)銀行等三家“內(nèi)部審計結(jié)果運用典型經(jīng)驗”獲評單位的代表及招商銀行審計部沈陽分部等三家內(nèi)部審計理論研討優(yōu)秀論文獲評代表做大會經(jīng)驗交流發(fā)言;北京谷安天下科技有限公司董事長、谷安研究院院長陳偉作題為《區(qū)塊鏈技術(shù)對內(nèi)部審計的影響》專題報告。

會議達到預(yù)期目的,取得圓滿成功。與會人員認為,會議全面總結(jié)了廣大內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計工作者積極研究探索的先進理念和優(yōu)秀方法,發(fā)揚求真務(wù)實、勇于探索的精神,并取得豐碩成果,達到鼓勵先進、典型引路、相互學(xué)習(xí)借鑒的目的,很好地助推了新時代內(nèi)部審計工作高質(zhì)量發(fā)展。


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