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今年,四川省審計(jì)廳先后會(huì)同省人大預(yù)算委、省國資委分別對(duì)公安廳等6家省級(jí)行政事業(yè)單位、省交投集團(tuán)等20家省屬國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作情況進(jìn)行了調(diào)研,采取現(xiàn)場(chǎng)座談和書面反饋相結(jié)合的方式,及時(shí)反饋調(diào)研發(fā)現(xiàn)問題。各相關(guān)部門(單位)高度重視審計(jì)反饋問題,主動(dòng)作為,積極采取有效措施,強(qiáng)化反饋問題整改落實(shí)。
一是加強(qiáng)黨委(黨組)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)。采取召開黨組中心組專題學(xué)習(xí)會(huì)或黨委(黨組)會(huì)議等方式,集體學(xué)習(xí)把握內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定要求和精神,進(jìn)一步明確主要負(fù)責(zé)同志直接分管內(nèi)部審計(jì),將內(nèi)部審計(jì)有關(guān)事項(xiàng)納入黨委或黨組議事內(nèi)容。建立內(nèi)部審計(jì)工作情況常態(tài)報(bào)告制度,定期聽取有關(guān)工作匯報(bào),研究內(nèi)部審計(jì)重大事項(xiàng)情況報(bào)告,審議有關(guān)重要事項(xiàng)。
二是理順內(nèi)部審計(jì)職責(zé)。對(duì)照《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》要求,結(jié)合單位實(shí)際需要,及時(shí)厘清內(nèi)部審計(jì)職責(zé)邊界,調(diào)整不符合有關(guān)規(guī)定的職責(zé),及時(shí)整合機(jī)構(gòu)、理順內(nèi)部審計(jì)職責(zé),保證內(nèi)部審計(jì)客觀獨(dú)立履職。
三是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管控。抓好內(nèi)部審計(jì)制度“廢改立”,及時(shí)修訂完善內(nèi)部審計(jì)工作制度規(guī)范,著力規(guī)范審計(jì)程序、作業(yè)流程等。拓展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目形式,探索開展績效審計(jì)等項(xiàng)目類型,發(fā)揮好內(nèi)部審計(jì)在內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)防控方面的基礎(chǔ)作用。完善購買社會(huì)服務(wù)監(jiān)督管理,加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的考評(píng)考核,嚴(yán)格控制審計(jì)質(zhì)量。
四是建立內(nèi)部審計(jì)成果運(yùn)用機(jī)制。各單位主要負(fù)責(zé)同志采取專題批示、召開黨委(黨組)會(huì)議集體研究等方式,集體研究審計(jì)整改措施,明確整改責(zé)任、要求,切實(shí)落實(shí)第一責(zé)任人職責(zé)。強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)與紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察和黨委人事部門的溝通協(xié)作,成果共享共用,整改共落實(shí)共督促。
五是持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。合理調(diào)整單位或行業(yè)系統(tǒng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)的機(jī)構(gòu)和人員,及時(shí)調(diào)增內(nèi)部審計(jì)專職人員。加大與審計(jì)廳內(nèi)審處、內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)等的合作交流,支持保障內(nèi)審人員參加繼續(xù)教育和國家審計(jì)項(xiàng)目“以審代訓(xùn)”,多渠道多方式提升內(nèi)審人員能力素質(zhì)。