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重慶努力開拓內部審計指導監(jiān)督新局面
2020-12-18
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為充分發(fā)揮內部審計在審計監(jiān)督體系中的基礎性、源頭性、預防性作用,增強審計監(jiān)督合力,全面提升全區(qū)內部審計工作水平,近期,重慶市梁平區(qū)審計局多措并舉,認真開展內部審計指導監(jiān)督工作,不斷開拓全區(qū)內部審計工作新局面。

一是抓計劃統(tǒng)籌,促內部審計項目有序實施。將內部審計與審計業(yè)務工作同部署、同落實,統(tǒng)籌做好國家審計計劃和內部審計計劃編制工作。指導各內部審計單位聚焦區(qū)委、區(qū)政府中心工作,圍繞本單位工作重點,科學制定年度內部審計項目計劃,并報送區(qū)審計局備案。區(qū)審計局建立年度內部審計項目管理臺賬,及時督促各內部審計單位實施內部審計項目,每半年通報1次各單位內部審計項目實施進度、項目質量、問題整改等方面的情況,促進全區(qū)年度內部審計項目計劃保質保量全面完成。

二是抓制度完善,促內部審計管理不斷規(guī)范。制定《梁平區(qū)審計局內部審計工作指導和監(jiān)督工作方案》,明確內部審計業(yè)務指導目的、指導內容及指導對象范圍,要求全局審計干部都參與到內部審計指導工作中,推動內部審計指導和監(jiān)督工作全覆蓋。修訂完善《梁平區(qū)內部審計業(yè)務工作規(guī)程》,分類制定投資審計、預算執(zhí)行審計、經濟責任審計等不同類型審計項目的審計實施方案及審計報告模板,列舉相關審計內容和應關注的審計重點,推動提升內部審計項目質量。

三是抓監(jiān)督檢查,促內部審計作用有效發(fā)揮。采取專項檢查、日常督導、結合審計項目檢查和現(xiàn)場調研等形式,細化檢查內容,制定檢查表格,切實加強對內部審計工作的指導監(jiān)督。開展內部審計專項檢查,對內部審計存在的問題進行分類歸納和梳理,在一定范圍內通報檢查結果。對檢查中發(fā)現(xiàn)的內部審計具有普遍性和傾向性的問題,以審計信息的形式及時向區(qū)委、區(qū)政府反映,提出針對性的改進意見和建議。結合經濟責任審計項目檢查被審計單位的內部審計制度建立和執(zhí)行情況、內部審計項目質量、內審作用發(fā)揮等方面,并將內部審計監(jiān)督制約機制的建立和執(zhí)行情況作為領導干部經濟責任審計的重要評價內容,推動各單位把內部審計監(jiān)督與單位財務管理、業(yè)務管理、執(zhí)紀監(jiān)督結合起來,形成監(jiān)督合力。

四是抓培訓指導,促內部審計人員素質提升。采用問卷調查的方式,開展內部審計業(yè)務培訓需求調研。組織全區(qū)內部審計人員參加市內審協(xié)會業(yè)務培訓,針對全區(qū)130多名內部審計人員開展內部審計實務培訓,舉辦內部審計知識競賽,先后分部門及國有企業(yè)類、鎮(zhèn)街類召開內部審計工作座談會、抽調內部審計人員參與國家審計項目,通過多層次、多形式的業(yè)務培訓,不斷提高內部審計人員的專業(yè)水平,提升內部審計工作質量效率。通過QQ群、微信群等交流學習平臺,充分發(fā)揮審計機關“聯(lián)絡員、咨詢員、指導員”的作用,推進各內部審計機構在交流內部審計工作優(yōu)秀經驗和做法,共同學習提升業(yè)務水平。

五是抓審計整改,促內部審計成果運用轉化。結合內部審計工作專項檢查和經濟責任審計項目,檢查內部審計機構查出問題的整改情況,對未及時整改和整改不到位的,作為問題在審計報告中反映,確保審計整改落實到位。同時,幫助內部審計機構建立健全內部審計整改工作機制,充分發(fā)揮內部審計在強化單位內部管理、監(jiān)督權力運行方面的積極作用。


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