近日,記者從昆明市審計局獲悉,本月上旬,昆明市審計局從昆明市級行政機關(guān)、開發(fā)(度假)區(qū)及市屬重點企業(yè)中選取部分單位,對其2018年至2019年實施完成的工程建設(shè)、財務收支、專項審計及經(jīng)濟責任審計等18個內(nèi)部審計項目質(zhì)量進行檢查。
檢查情況表明,被檢查單位能夠結(jié)合本單位中心工作,制定重點突出的審計項目計劃,安排專人按照項目計劃牽頭組織實施審計項目,出具審計報告,對審計發(fā)現(xiàn)的問題,能及時組織整改并上報審計整改情況。同時,也有部分單位存在審計實施方案編制要素不齊全、審計工作底稿編寫不規(guī)范、審計報告中提出的問題事實不清、定性和處理法規(guī)依據(jù)不充分、審計發(fā)現(xiàn)問題整改不到位等問題。針對檢查發(fā)現(xiàn)的審計質(zhì)量問題,檢查組將與被檢查單位進行反饋交流,提出相應改進意見,并要求被檢查單位在內(nèi)審機構(gòu)、人員設(shè)置、制度建設(shè)、經(jīng)費保障等方面進一步加強內(nèi)部審計工作,積極推進內(nèi)部審計規(guī)范化,不斷提高審計效能,切實發(fā)揮好內(nèi)部審計在組織治理及風險管理中的作用。