為充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用,有效防控管理風險,近期,省高院委托第三方審計組,以進場審計的方式對城東法院非稅收入管理、“三公”經(jīng)費管理使用、費用報銷、財務會計管理等情況開展了2021-2022年度內(nèi)部審計工作并進行反饋,院黨組成員、副院長楊桂生,院綜合辦負責人馬振凱及財務室全體人員參加內(nèi)部審計反饋會議。
會上,審計組針對發(fā)現(xiàn)的問題進行了通報,并就相關問題與財務人員深入溝通。綜合辦負責人馬振凱表示將嚴格按照審計組的意見和要求,對標對表,逐項落實整改措施,確保整改到位。同時,將以此次審計工作為契機,虛心聽取上級部門的意見建議,認真查找差距、找不足。
楊桂生副院長對全院財務工作提出三點要求:一要高度重視,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在規(guī)范單位內(nèi)部管理和加強黨風廉政建設中的積極作用,讓院黨組充分掌握全院財務實際情況;二要明確工作方案,壓實整改責任,確保逐項對照問題,對今后財務工作做什么、如何做心中有數(shù);三要強化監(jiān)督,嚴守審計紀律,持續(xù)提高資金效益的監(jiān)督,對審計過程中發(fā)現(xiàn)問題及整改情況,要及時向院領導請示報告。
下一步,城東法院將進一步規(guī)范全院預算執(zhí)行、財政收支、重大經(jīng)濟事項決策等經(jīng)濟行為,努力提升全員財務管理服務水平,推動人民法院財務工作實現(xiàn)新發(fā)展。